Fakturor till polisen
Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura.
Organisationsnummer
Polismyndighetens organisationsnummer är: 202100-0076.
Fakturaadress
Polismyndigheten
981 82 Kiruna
Betalningstid
För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid.
Omvänd skattskyldighet
Polismyndigheten tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML) samt vid inköp av vissa IT-produkter (1 kap. 2 § första stycket 4 f ML).
Det innebär att ingående mervärdesskatt inte ska debiteras på fakturan till Polismyndigheten i dessa fall. På fakturan ska Polismyndighetens momsregistreringsnummer, SE202100007601, framgå samt en hänvisning till aktuell paragraf i Mervärdesskattelagen (1994:200).
Elektronisk faktura
Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura från och med 1 april 2019. Offentliga upphandlingar som påbörjats före detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.
E-faktura till offentlig sektor – information på digg.se
E-fakturor via PEPPOL
Polisen tar emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021000076.
E-fakturor via polisens leverantörsportal för faktura och order
Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av Opus Capita. Tjänsten är gratis. Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag:
- Företagsnamn och adress
- Organisationsnummer
- Momsregistreringsnummer
- Betalningsuppgifter
Polisens leverantörsportal för faktura och order
Ordernummer och referenser på fakturan
Polisens referens består av ett u-nummer (bokstaven u följt av sju siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan.
Om polisens ordernummer anges vid beställning (börjar på 5) ska det placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet. För att fakturan ska kunna matchas mot polisens inköpsorder ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpsordern, till exempel har inköpsordern tre rader ska fakturan också ha tre rader. Taggen ”orderradsreferens” används för att hänvisa till rätt rad på inköpsordern.
Taggar för att få referenser i rätt fält
Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält:
PEPPOL BIS Billing 3.0
Referens
<Invoice><cbc:BuyerReference>
Kundens ordernummer
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>
Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>
Leverantörsportal för faktura och order
Referens = Köparens referens
Kundens ordernummer = Köparens ordernummer
Periodiska fakturor
För att Polismyndigheten ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som baseras på uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt såsom till exempel el, vatten och abonnemang krävs:
- att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
- att fakturorna är återkommande inom regelbundet intervall.
Nedanstående taggar behöver finnas med på fakturorna för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.
PEPPOL BIS Billing 3.0
<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Objekt-id</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>
Har du frågor?
Kontakta Polismyndigheten via e-post ekonomisupport@polisen.se om du har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer.